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用友u8如何反结账到几个月前
答:第一步:
总账-期末处理-结账-反结账月 ctrl shift F6
总账-期末处理-对账-ctrl H 开始恢复记账前状态 ,然后到总账-凭证-恢复记账前状态。
第二部:
应收或应付模块反结账。这个比较简单。
用友U8 承载着用友十多年来为成长型企业信息管理所付出的努力,以U8金融业务为一体U8 ERP、U8 All-in-One、U8 随着中国经济的快速发展,形象见证了成长型企业信息化从7个应用模块到126个产品和行业应用,从简单管理到粗放管理到精细管理,从部门级应用到企业级应用到供应链级应用,从局部到整合到软件和云应用,从少数人到全员应用,从中国到亚太地区到世界。
什么是反结账?
反结账是指会计算化过程中的模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能。反结账后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统不一致造成业务数据紊乱,请仔细使用此功能。
财务数据不能修改财务数据。反结账成功后,可以对会计进行一些调整和修改。同时,可能涉及的功能是反记账和反审计,即取消记账凭证的记账标志和审计标志,然后修改或删除凭证,或调整凭证编号。
本文详细介绍了用友u8几个月前如何反结账,也介绍了什么是反结账。作为企业的财务人员,尤其是需要使用u8的财务人员,一定要搞清楚,几个月前有u8反结账的处理方法应该如我所示。如果看完这篇文章不太懂,请咨询职称评审网的在线老师。