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金融标准财务软件如何反结账?
解决方法:反结账:主界面可按ctrl F12点击期末结账-选择"反结账"操作;
反过账:可在主界面按ctrl F11还点击期末结账-选择"反转当期凭证"操作;
反审核: 通过凭证审核-会计分录序时簿-选择凭证-审核-打开凭证凭证"审核",您可以反向审查单个凭证,新版本可以直接点击菜单栏上的反向审查。(批量反审核凭证:凭证审核-会计分录序簿-编辑-批量印章销售,或点击批量反审核)
删除:上述操作完成后,点击删除会计分录序时簿界面中的凭证。
反记账、反结账
1.取消结账:总账->月末结账->取消结账月同时按三个键ctrl shift F6->输入帐套主管密码(登录用友通密码)。
2、取消记帐
* 总账->期末->对账->同时按两个键 ctrl H ->提示信息出现"恢复记账前状态功能已被激活"->确定
* 总账-凭证->恢复记账前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入密码->恢复记账。
特别注意:在损益科目中,收入必须在贷方,成本必须在借方。如果费用有贷方金额,用借方红字反应。
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