增值税申报错误怎么办?小伙伴经常遇到这个问题。以下是职称评审网整理的相关内容。我们来看看。
增值税申报错误怎么办?
答:如果增值税申报成功(报表已进入国家税收征管系统),则需要更改报表。在当月的申报期内,您可以直接到国家税务厅作废申报表,并在返回后再次申报。
如果已经过了当月的申报期,需要手动填写正确的增值税申报表,确认,然后到大厅修改报表。
发生增值税申报数据错误时,可以这样处理:
1.。作为依法销售的红色冲洗,已开具红票(税务机关应当申请红色冲洗并备案),即当月申报缴纳增值税,申请退税(或下月抵扣),或下月与主管税务机关协调申请;
2.如果没有红票(即视为销售或无票销售),由于本月多纳税(没有滞纳金),只能在下个月申报,同时向主管税务机关提交本月和下个月的账面和申报表(收入和销项税),作为备案。
3.由于业务发生期间未依法申报,严格不按规定如实申报,税务机关也可以按规定办理。但是,由于特殊情况,如果处理,可以向税务机关详细说明,并申请理解。
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